送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-15 21:53

您好,实际工作中是可以7月确认收入的

夏日#天 追问

2019-07-15 21:58

我的意思是分录怎么做能体现?

文老师 解答

2019-07-15 22:02

就是7月份借预收账款贷主营业务收入,进货发票,库存商品进项税额贷应付账款,结转成本,借主营业务成本贷库存商品进项税额转出(征退税率的差异)

夏日#天 追问

2019-07-15 22:13

意思是六月出货的时候不用做任何科目体现已出货?

文老师 解答

2019-07-15 22:19

您好,是的,您6月份有没有进货发票,

夏日#天 追问

2019-07-15 22:22

老师,供应商6月给了一半发票,另一半7月给的。但是6月已经给货并出口,关单日期是6月的,在7月做收入,但关单上是6月出口,而且6月一出货库存也没了…意思先都不管,全收到发票了再确认发票。对吗?

文老师 解答

2019-07-15 22:29

是的,我们实际中也是这样操作的,但是年末出口的,最好是在年末及时取得发票,要不然跨年度比教麻烦

夏日#天 追问

2019-07-16 10:18

好的,谢谢老师

文老师 解答

2019-07-16 11:58

不客气,这是我们的职责所在

上传图片  
相关问题讨论
您好,实际工作中是可以7月确认收入的
2019-07-15 21:53:16
你好,你办理退税的当月认证就可以的
2019-08-02 11:33:24
可以的,视同内销缴纳增值税。出口收入作为含税税收确定。
2016-01-13 10:53:41
你好,可以,和报关单一样就行
2020-08-20 09:31:04
暂估的就是应付账款 比如你购进原材料 借 原材料 应交税费进项 贷 应付账款
2018-11-05 11:27:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...