送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-07-16 11:30

因为这个损失不能税前扣除

棉花糖 追问

2019-07-16 12:16

税前不能扣,应纳税所得额不是应该调增10万,然后,借:所得税费用2.5,贷:应交税费—应交所得税2.5

辜老师 解答

2019-07-16 14:08

你这个日后事项是所得税汇算清缴前,还是汇算清缴后

棉花糖 追问

2019-07-16 14:41

汇算清缴前

辜老师 解答

2019-07-16 14:54

汇算清缴前,应该要确认所得税费用的

棉花糖 追问

2019-07-16 15:36

但是书上和老师讲课都没有确认的

棉花糖 追问

2019-07-16 15:37

资产负债表日后事项减值损失的呐个例题

辜老师 解答

2019-07-16 17:18

你确认应交税费应该是在上一个年度考虑进去了,你现在只要考虑递延

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