- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-17 11:42
你好 可以抵扣的 抵减的时候要做一笔 借应交税费-应交增值税 借管理费用负数
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你好 可以抵扣的 抵减的时候要做一笔 借应交税费-应交增值税 借管理费用负数
2019-07-17 11:42:41
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53
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是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
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你好,应该调回来,计入管理费用,然后抵减时借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用负数金额
2019-11-13 13:40:42
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2019-07-17 11:46
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2019-07-17 11:50