送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-17 16:48

那你现在是问分录还是啥,招待费专票就不能抵扣

K14614456398914 追问

2019-07-17 16:52

作废的发票怎么处理

K14614456398914 追问

2019-07-17 16:53

分录要怎么做

maize老师 解答

2019-07-17 16:56

你之前咋做的,现在就做科目不变数字是负数借销售费用 负数  贷其他应付款 负数 进项税额转出

K14614456398914 追问

2019-07-17 16:58

作废的发票怎么处理呢

maize老师 解答

2019-07-17 17:00

作废发票原则是需要退回的,你根据复印件做账吧

K14614456398914 追问

2019-07-17 17:06

我最开始是做的借:管理费用 和应交税费 贷:银行存款          然后又做了进项税     转出再将进项税转出转入了管理费用   现在我要怎么做分录

maize老师 解答

2019-07-17 17:10

现在做借管理费用 负数   借银行,

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相关问题讨论
你好,是的 不可以抵扣,需要进项转出。
2020-04-27 14:05:03
需要的,这个不能抵扣的
2019-05-06 12:37:52
不能抵扣是需要进项税额转出
2018-10-11 15:40:45
你好,是的,都要做转出的
2020-04-20 07:20:09
你好,业务招待费的住宿进项税需要转出!
2018-10-10 14:27:36
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