单位中标了海外机电设备项目,雇佣国外单位在施工现场给提供设计测量等服务,和国外公司签订了合同(注明了不含10%商品服务税),国外单位已经给开了形式发票,这月款也已经汇给国外单位了,我们单位这月对这笔业务需要缴纳增值税吗,老师能给解答一下吗 ?谢谢
开心
于2019-07-17 17:45 发布 837次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-07-17 17:49
不需要的,同学,你这个
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您好,不需要缴纳增值税,因为这种情况是免税的,最好到税务局备案处理,否则不缴纳增值税,会有风险。
2019-10-01 14:56:46
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都是在国外进行的是吗,同学
2019-07-17 16:44:49
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不需要的,同学,你这个
2019-07-17 17:49:52
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没明白你们收取的是什么款项?酒店出租还是?
2022-03-26 11:57:56
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你好,这个不是退税,是可以抵扣的哦,用进口缴款通知书做进项抵扣你的销项
2020-01-17 13:25:53
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