我想问一下用友u9系统中差旅费报销具体应该怎样做记账凭证
微笑的草丛
于2019-07-17 18:18 发布 1708次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 你们是什么业务发生的差旅费
2019-07-17 18:20:07
反记账是指在用友系统中,会计人员可以在凭证中对已记录的交易进行反向操作,以抵消原有的会计分录,达到记账的目的。反记账的步骤如下:
1. 首先,在凭证中输入反记账的凭证编号;
2. 将凭证编号中的摘要统一输入为“反记账”;
3. 然后,根据反记账的科目,分别输入反记账的借方和贷方金额;
4. 最后,点击“记账”按钮,完成反记账操作。
拓展知识: 反记账是会计工作中不可或缺的一部分,反记账可以帮助更精确地记录账户变化,减少出错的可能性。例如,在支付提供者账户发生错误支付时,可以通过反记账的方式,对错误记账进行抵消,并重新进行正确的记账操作,以保证账目的正确性。
2023-02-27 17:28:22
您好,看不到您发的报销单图片。
2019-03-21 15:59:18
使用“删分”按钮。两种方案:1.在填制凭证界面中,选中错误的那行会计科目,点击工具栏中‘删分’按钮。2.在填制凭证界面中,选中错误的那行会计科目,点击“制单”-“删除分录”。
2016-06-08 10:34:45
您好
借:管理费用-差旅费 200
贷:库存现金等 200
2019-10-30 13:17:19
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