老师,您好,公司租用的办公场地装修发生的人工费材 问
对的是的,不需要残值。 答
国企单位卖车的想从我公司走账做销售额,开500万左 问
若与市场价差不多,可以 的 答
老师,现在申报1月的税,进项发票勾选出现了2月份的 问
你好,你这个2月份的发票是不能够在2月份申报抵扣的。 答
老师,你好,支付个人的技术维护费,没有发票开回来,入 问
老师,你好,是技术顾问费。 答
老师,仓库开单多开数量给客户,客户没发现,后面发现 问
你好,和客户沟通,把之前错误的数量红冲,重新开具正确的数量,和实际库存保持一致 答

销项税10万,进项税8万,月末转入未交增值税2万,销项税还挂着10万,进项挂着8万怎么处理?
答: 您好,您可以月末按月结转,借转出未交增值税贷进项税额,借销项税额转出未交增值税,借转出未交增值税贷未交增值税
销项税10万,进项税5万,期末,将5万转进未交增值税,那销项税与进项税科目还挂着金额呢,怎么消?
答: 您好 等年末的时候一次性把本年的应交增值税下三级科目结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有一疑问?如果当月进项大约销项,比如进项10万 销项8万,这样可以月底不做借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税这一步不需要做,但是借:应交税费-销项 8万,应交税费-转出未交增值税 2万贷:应交税费-进项10万 这步需要做吗
答: 你好!这2个都不用做。 直接留底。

