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兮
于2019-07-18 09:48 发布 722次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-18 09:52
你好,没太明白你表达的意思,你公司是开票方?发票开错了,当月有退回来作废发票吗?
兮 追问
2019-07-18 10:07
我公司是购买方,今年一月份对方公司给我们开的发票多开了,我们已经认证了,然后6月份对方和我们沟通,我们将多开的发票开了红字信息表给对方,但是开错了,且已经申报了
2019-07-18 10:12
对方没有将错的红字信息表开出来
彩丽老师 解答
2019-07-18 10:17
你公司作为购买方,已经认证了专票,是需要由你公司开具红字发票信息表,审核通过后,对方才能才具红字发票。
2019-07-18 10:19
但是我们红字信息表开错了,重新开了张正确的红字信息表给对方,因此我们开了两张红字信息表,但是错误的那张我们作废了,没到税务局撤销,导致错误的红字信息表这个月申报了
2019-07-18 10:20
这个情况怎么处理?
2019-07-18 10:21
错误的那张作废了,没到税务局撤销,已经作废了是不会有什么影响的。不需要再进行处理
2019-07-18 10:27
但是这个月申报的时候,错误的红字信息表数据也在报表里
2019-07-18 10:28
申报表上怎么会有错误的红字信息表数据,是你填错增值税申报表了吧
2019-07-18 10:29
对,那这个要怎么处理啊?
2019-07-18 10:30
去税务局大厅改增值税申报表
2019-07-18 10:32
那老师,我想再问一下,要是那张错误的红字信息表没做废,也没到税务局撤销,且已体现在这个月的申报表中申报上去,那这种情况要怎么处理呢?
2019-07-18 10:38
红字信息表是不用体现在增值税申报表上的。增值税申报表是根据取得的进项发票和销项发票、未开票收入的数据填报。
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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