我有一张发票做了退税勾选认证,已经确认了,这张票原本是要用来抵扣的,现在供应商针对这张票开了红字发票过来,那在申报表必须要填红字进项税额转出,重新开过来的发票做抵扣认证后,还是会损失这张发票的进项税额,请问应该怎么处理能抵扣到这个进项税额,账务怎么做,报税怎么填
金玉
于2019-07-19 14:05 发布 1666次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-19 14:07
您好,您应该当时申报的时候是可以改的,还有也是可以更正的
相关问题讨论
你好,供应商退货,可以开红字发票,要货方可以凭红字发票做进项税额转出。
2018-04-03 22:19:07
供货商给你开的红字发票,还是你开的红字发票?供货商不是应该给自己开红字发票,然后自己留着冲红吗,我没理解意思
2021-05-23 12:52:06
您好,您应该当时申报的时候是可以改的,还有也是可以更正的
2019-07-19 14:07:24
您好,入 应交税费-应交增值税-进项税额转出科目
2020-06-30 10:37:09
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
金玉 追问
2019-07-19 14:09
文老师 解答
2019-07-19 14:16