送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2016-02-02 11:39

我提问:我们客户不愿意和科研机构打交道,把科研费用交给我们,让我们给科研机构。请问老师,我们收到客户的科研费用怎么进行账务处理,需要给客户开票吗?科研费用交给科研机构又要怎么做账?

罗老师 解答

2016-02-02 14:34

你们只是代收代付的,
1.收到钱  借 银行存款 贷 其他应付款
2.支付     借 其他应付款 贷 银行存款

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我提问:我们客户不愿意和科研机构打交道,把科研费用交给我们,让我们给科研机构。请问老师,我们收到客户的科研费用怎么进行账务处理,需要给客户开票吗?科研费用交给科研机构又要怎么做账?
2016-02-02 11:39:04
你好!借银行存款 贷预收账款。如果你代收代付的部分,可以计入借预收账款 贷其他应付款。
2019-04-24 11:35:51
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-07-10 08:49:16
你们是建筑公司还是什么?直接作相反分录就可以了
2019-09-05 16:17:30
赊销需要做的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样年底收到款再冲销应收账款 借:银行存款(或库存现金) 贷:应收账款
2019-08-17 13:58:38
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