老师您好,我想问这题2017年12月 31日乙公司发生亏损800万,甲公司应该确认的投资损失金额是多少?我做的是(-800+80-40-30)×20%,但是这个答案给的是(800+80+40+30)×20%,请老师指点,是不是我存货的部分搞反了?亏损800应该是负号,40和30折旧不就是应该减吗?2017年出售剩余存货40%部分80,不是应该加回来吗?为什么我和答案不一样,我是哪里理解错了,请老师指点,谢谢
瓷杯
于2019-07-21 20:58 发布 921次浏览
![老师您好,我想问这题2017年12月 31日乙公司发生亏损800万,甲公司应该确认的投资损失金额是多少?我做的是(-800+80-40-30)×20%,但是这个答案给的是(800+80+40+30)×20%,请老师指点,是不是我存货的部分搞反了?亏损800应该是负号,40和30折旧不就是应该减吗?2017年出售剩余存货40%部分80,不是应该加回来吗?为什么我和答案不一样,我是哪里理解错了,请老师指点,谢谢](https://al3.acc5.com/783f311c0ae0d692a0f4ef75502c6a78.jpg)
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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为实现内部损益是抵消,减掉,亏损所以是+80,公允大于账面是少折旧了,所以补提,
2019-07-21 23:14:12
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是这样的,你要把你折旧也理解为一种损失,同学
2019-07-21 20:39:30
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折旧应该是冲减利润的,若利润是正数,那么应当进去少计提的折旧,若是负数当然是加上少计提的,这样负得更多
2019-04-17 09:10:32
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你好,固定资产折旧是可以正常在企业所得税税前扣除,不需要踢出来的
2020-04-20 19:49:52
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你好,同学。
是的,是这样的
2020-04-15 10:31:29
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