送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-22 12:25

您好,可以做一起的,日期只能是最晚业务的发生日期

过客 追问

2019-07-22 12:26

分录写预收账款合适还是应收账款合适?

文老师 解答

2019-07-22 12:29

一起作,开票了就不用预收账款

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相关问题讨论
你好 可以的,没问题!
2020-06-12 08:14:47
您好!7月10号做账 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款/库存现金
2020-07-13 03:18:24
您好,可以做一起的,日期只能是最晚业务的发生日期
2019-07-22 12:25:19
你好 可以写一张凭证上 
2020-11-19 13:44:07
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-04-29 08:18:45
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