- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-07-22 15:48
支付增值税时内账会计分录是:
借:应交税费-应交增值税-已交税金
贷:银行存款
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支付增值税时内账会计分录是:
借:应交税费-应交增值税-已交税金
贷:银行存款
2019-07-22 15:48:26
上月有计提的话就是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2015-12-31 10:49:08
借:库存商品---黄金 2900
贷:库存商品---小麦 2900
如果有差额,计入营业外收入/支出
2019-09-08 07:43:26
您好,收单的就是收的收入款是吧,借银行存款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)
充值的是借银行存款贷预收账款,以后实际消费了,借预收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)
2020-02-20 15:36:00
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