本月因为没有销项税,我把费用专票进项税,放到应交税费—待认证进项税额,这个月不认证抵扣,月底我还要做什么吗,需要转到其他科目里吗
花儿朵朵朵开
于2019-07-22 17:14 发布 866次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-22 17:16
你好,不用,下个月认证时,借应交税费一应交增值税(进项税额),贷应交税费一待认证进项税额)
相关问题讨论

您好
应交税费-进项税 应交税费-销项税 应该税额进项税额转出 用多栏式账本
2020-03-23 09:23:00

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
花儿朵朵朵开 追问
2019-07-22 17:19
庄老师 解答
2019-07-22 17:32
花儿朵朵朵开 追问
2019-07-23 11:04
庄老师 解答
2019-07-23 14:35
花儿朵朵朵开 追问
2019-07-23 14:36
庄老师 解答
2019-07-23 14:50
花儿朵朵朵开 追问
2019-07-23 14:52
庄老师 解答
2019-07-23 14:56