- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,是的,每月都要结转
2019-07-22 17:34:53
你好,你首先还是根据负数金额录入期初
然后你之前占用是分录处理stiffer
2019-11-06 23:26:49
你好,分录是
借 本期盈余 贷 财政补助支出
借 财政补助收入贷 本期盈余
2019-06-19 16:14:10
你好,
再做分录:
借:财政拨款结转
贷:财政拨款结余
…就可以了
2020-01-06 11:16:41
财政拨款结转。
2019-03-29 19:49:25
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