- 送心意
蝴蝶老师
职称: 中级会计师
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借:预付账款60000
应交税费~进,60000×9%
贷:银行存款
分期摊销
借:X费用20000
贷:预付账款20000
2019-07-22 19:55:52
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你好,7月借银行6.54万 贷主营业务收入2万,贷应交税费应交增值税销项5400 贷预收账款 4万 8月借预收,贷主营业务收入2万 9月,借预收,贷主营业务收入2万
2019-07-22 19:34:37
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你好同学,借银行存款101700,贷主营业务收入90000,贷应交税费、应交增值税销项税额。11700
2022-11-15 16:23:24
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同学你好,我先看下题目请稍等
2024-06-11 21:09:48
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累计折旧的金额就是您账上累计折旧的金额抄上来。
、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
2022-12-05 15:41:36
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