你好,金蝶K3如何反结帐,谢谢
微信用户
于2019-07-23 09:25 发布 1009次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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Ctrl+F12 反结账 你试试这个 或者看看你软件说明
2019-07-23 09:42:14
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依次单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】,双击【期末结账】在【期末结帐】窗口中无法看到【反结账】选项
2019-07-23 09:30:03
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CTRL+F12
2018-01-05 12:08:59
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在总账模块期末处理,然后结转损益。
2019-04-12 20:09:00
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你好,做完当月的记账凭证,就过账,结转损益,再过账,结账就可以了。
2021-01-11 22:20:14
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