发票金额多开,账务如何处理
爱笑的流沙
于2016-02-03 12:54 发布 2885次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-02-03 12:54
企业从个体工商户处采购原材料,付现金,不考虑增值税。本月采购原材料价款800元,实付800元,已入库。个体工商户开具1000元的发票,并称多出200元的发票金额在下月采购时从发票金额中扣除。假设下月采购了200元材料。那么本月和下月的会计分录怎么做?本月应按实际金额入账,还是按发票金额入账。请知道的朋友说一下,谢谢!
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企业从个体工商户处采购原材料,付现金,不考虑增值税。本月采购原材料价款800元,实付800元,已入库。个体工商户开具1000元的发票,并称多出200元的发票金额在下月采购时从发票金额中扣除。假设下月采购了200元材料。那么本月和下月的会计分录怎么做?本月应按实际金额入账,还是按发票金额入账。请知道的朋友说一下,谢谢!
2016-02-03 12:54:15
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您好
多支付的金额计入营业外支出科目
2021-02-25 20:13:35
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按照实际金额入账即可
2017-10-18 12:59:14
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你好,这个按照实际支付金额做账就可以。
2021-12-22 16:07:10
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你好,是什么原因导致二者数据有差额呢?
2020-05-28 11:36:26
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邹老师 解答
2016-02-03 14:42