请问老师,公司租办公楼期限10个月,租金230000(包括押金45000),已经支付暂时没有开发票来。这个月我做了 借:预付账款 贷:银行存款。下个月开始摊销怎么做,房东说3个月以后给发票,发票到了要怎么做呢?
轻松的寒风
于2019-07-23 16:54 发布 779次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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那就先按一个月多少钱租赁费开始做费用,借管理费用 贷预付账款 房租,收到发票做借预付账款房租 贷预付账款房东
2019-07-23 16:57:32
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您好,收到发票的时候直接把发票附到凭证后面就行。
2020-12-18 09:09:10
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对方最迟要在17汇算前开发票给你,未取得发票的17年汇算时支付的17年房租费用不能在税前扣除。
取得发票时才能抵扣进项。
2017-04-26 09:04:07
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退款,你就写汇入单位错误就行
,借:银行存款
贷:预付账款
2018-06-20 16:05:33
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借:固定资产,贷:预付账款
其实这个业务可以在购入时,就按合同价格先暂估入账,计提折旧。
2019-10-31 13:59:20
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