老师,我想请问一下,我们公司是20号发上个月的工资,可是申报期是15号,我做会计分录的时候先是计提了,发放的时候是做在下个月的账吗
夏天。
于2019-07-23 17:23 发布 901次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-23 17:23
是的,下个月发放,就是下个月入账
相关问题讨论
(1)抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减.
借:应交税费-未交增值税
贷:其他收益银行存款
(2)抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零.未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减.
借:应交税费-未交增值税
贷:其他收益
2019-11-13 17:03:44
是的,下个月发放,就是下个月入账
2019-07-23 17:23:32
你好 你做无票收入 分录和你开票收入一样的。 只是没开票 ; 你做借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-03-25 09:23:23
借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-04-28 16:51:17
你好,报销费计提是什么意思?
2018-09-20 16:36:35
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