送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-23 17:46

你好 那怎么会多开发票给你们

下一页 追问

2019-07-23 17:46

嗯,优惠价

meizi老师 解答

2019-07-23 17:54

你好优惠价应该让对方开折扣发票给你入账才行 不然你少报的要转出

下一页 追问

2019-07-23 18:02

会计分录,麻烦老师列一个谢谢

meizi老师 解答

2019-07-23 18:12

你好 借管理费用等  进项税 贷银行存款   借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出    到时申报把这部分税额转出

上传图片  
相关问题讨论
您好,可在报销单上注明实报金额,做凭证时将不含税金额减去少报销的金额入费用。
2019-07-23 17:53:19
你好 那怎么会多开发票给你们
2019-07-23 17:46:20
您好,也就是说,贵方给客人开票是200元,携程给贵方付款180元,再给贵方开增票180元,是这个意思吗,我没完全明白,麻烦您再把来龙去脉详细描述一下,谢谢。
2017-06-01 15:03:30
你好 你只是明细归错了的话 不会影响你报表 。但是你如果一级科目错了会影响部门费用的核算 有的企业会年终考核 可能会影响比如销售人员或者管理人员的绩效
2019-08-09 16:59:32
你好 有发票的话 先报销 借方费用贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行或者现金
2019-03-06 13:45:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...