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1029712205
于2019-07-24 10:16 发布 731次浏览
玲子
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-07-24 10:17
你好,不可以哟,跨年啦
1029712205 追问
2019-07-24 10:18
那这些发票只能作废了吗?前面会计遗留下来的,当时发票就给了,但是她不入账,一直留到现在,我怎么处理比较好啊?
玲子 解答
2019-07-24 10:22
你好,你可以了解下为什么不入账,是不是有什么原因呢
2019-07-24 10:24
她跟我说过,是因为发票是每张500元,一共有50多张,不同个人代开的,她说是因为怕挂账挂太多了,所以等人家来结账的时候再入账,谁知道这一下就到19年7月份了,
2019-07-24 10:25
这些票日期是一样的吗,是什么日期呢
2019-07-24 10:26
全部是18年6-9月份之间的
2019-07-24 10:27
这样做进去不太好哟,什么是挂账太多,这样不影响呀
2019-07-24 10:28
她是这么跟我说的,我当时还没接手,都搞不清楚状况,现在人家项目结束了结账了才把这些票翻出来,那我现在要怎么处理比较好?
2019-07-24 10:29
你好,你可以进账,但是到汇缴时要纳税调增
2019-07-24 10:30
是劳务成本发票老师,那我是返回去入到18年还是直接入到19年?
2019-07-24 10:32
你好,可以入到19年哟
2019-07-24 10:39
这个项目是已经结束了,我可以入到别的项目吗?发票备注没有具体项目名称,
2019-07-24 10:42
你好,我建议你还是不要进账,进账了也是要调整出来的,入到别的项目更不好
2019-07-24 10:47
好的老师,谢谢
2019-07-24 11:10
不客气,请给老师一个肯定的评价,谢谢!
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玲子 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
★ 4.94 解题: 2490 个
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