送心意

俞老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-07-24 15:58

这个是否是真实的,你哪怕去当地找供应商都是会发生费用的,只要有合理的理由就可以!

紫色雨星 追问

2019-07-24 16:02

不是这个业务,发生的是其他费用,拿机票,住宿费来冲抵

俞老师 解答

2019-07-24 16:05

那这个。。。。。你能不能解释的过去?

紫色雨星 追问

2019-07-24 16:08

就是不知要怎么解释呢

俞老师 解答

2019-07-24 16:23

去当地找供应商都是会发生费用的

紫色雨星 追问

2019-07-24 16:30

消防器材计入哪个科目呢,是房建公司,到处找发票抵白条可以吗

紫色雨星 追问

2019-07-24 16:32

公司经常费用和实际业务,金额也不对不起来,以发票做账,只有一套账,这种就会导致虚增费用,不真实

俞老师 解答

2019-07-24 16:54

这个是安全保护费!这个你们账过于随意了!

紫色雨星 追问

2019-07-24 22:53

老师,那只有一套账怎么做账呢

紫色雨星 追问

2019-07-24 22:53

消防器材也是安全保护费吗

俞老师 解答

2019-07-25 04:39

也是安全保护费
如果没有发票,汇算清缴的时候纳税调增

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相关问题讨论
这个是否是真实的,你哪怕去当地找供应商都是会发生费用的,只要有合理的理由就可以!
2019-07-24 15:58:22
工程项目报的差旅费,开的自己的车,可以计入管理费用-差旅费
2019-07-02 17:56:33
即是为公司项目启动暨计划发展座谈会而邀请的有关方面专家的旅差费
2016-01-29 14:37:25
你好,可以计入管理费用-差旅费
2018-09-06 10:37:51
工程部报销差旅费是算在管理费用-差旅费科目里面的。 附注: 1.报销差旅费会计分录 差旅费-会计处理 1、如果没有向公司借钱 借:管理费用-差旅费 贷:现金 2、借出时 借:其他应收款-工程部员工 贷:现金 2.凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销。 3. 企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
2019-09-16 16:07:07
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