送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-24 16:04

你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),营业外支出0.16,贷;银行存款等科目

唐宋元明清 追问

2019-07-24 16:06

是应付账款余额贷方有0.16,实际也不会支付了,为什么贷银行存款呢

邹老师 解答

2019-07-24 16:08

不好意思,我看错了,以为是付款多了
这样做分录
借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目,营业外收入 0.16

唐宋元明清 追问

2019-07-24 16:13

原材料、税费已经按发票入账了,那可以是,借:应付账款0.16   贷:营业外收入0.16  ,可以这样吗

邹老师 解答

2019-07-24 16:15

你好,可以这样做调整的

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相关问题讨论
建议用对公户支付。
2017-04-26 12:17:15
这个时候需要有那个挂靠人开相关的发票,从那个资质方已支付成本的形式走账出来。
2021-09-14 18:21:48
你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),营业外支出0.16,贷;银行存款等科目
2019-07-24 16:04:04
你好!没有专票不可以计提增值税进项税额
2015-09-21 13:33:51
可以的
2017-12-29 15:52:22
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