我公司有一笔业务 当时预付了货款 借:预付账款 贷:现金 收到了发票时就结转了成本:借:成本 贷:预付货款 12月 出纳说其实有部分货款没有付: 现在付款:请问我该怎么做分录 (发票9月就收到了)
淡然的香菇
于2016-02-03 21:46 发布 1032次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;应付账款或预付账款 贷;银行存款等科目
2016-02-04 08:39:48

你好
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;库存商品等科目 贷;预付账款
2019-01-22 14:08:12

你好,应该先做到库存商品里,再结转成本
2020-07-05 16:44:01

您好!这样的话建议你计入应付账款科目核算。
2017-06-10 11:24:37

如果实际发生了业务,但是没有取得相应发票的话,就只能做无票支出入账了。
举例
借:管理费用--办公费 贷:预付账款
2019-05-29 09:19:10
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