#提问#老师预收账款给了400万,借,银行存款,贷,预收账款。说剩下的,450万后期给完,我开发票确认收入,我怎么写分录?
愿做菩萨那朵莲
于2019-07-24 18:46 发布 781次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-07-24 18:47
你好,借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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你好,借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-07-24 18:47:40
借银行存款 贷预收账款
2019-01-31 15:27:01
好,另外,就是我现在做外账,我公司是从去年7月份注册的营业执照,但是公账到9月份才启用,之前都是现金支出的各项费用,请问我要从几月份开始做账呢?
2017-03-25 10:09:07
借预收账款400
银行存款450
贷主营收入850
2019-07-24 19:25:42
你好,预收房屋这个必须做借银行 贷预收 贷应交增值税,收取预收款必须缴纳增值税了,这个是特殊的,你这个不做那这个是延迟纳税了,有风险
2021-05-24 07:12:17
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