送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-25 10:09

好,另外,就是我现在做外账,我公司是从去年7月份注册的营业执照,但是公账到9月份才启用,之前都是现金支出的各项费用,请问我要从几月份开始做账呢?

1OO 追问

2017-03-25 10:16

但是前期都是些费用,再加上公账未启用,都是现金付款,即,老板垫付款。我要全部入账吗?算借老板的钱吗? 
还有前期筹建期,是不是在‘管理费用--开办费’所有费用支出就计入这个科目明细?还是‘长期待摊费用-开办费’要怎么做呢?

邹老师 解答

2017-03-25 10:05

你好,是的        
开具发票了就转预收,同时确认收入,税费

邹老师 解答

2017-03-25 10:11

你好,发生第一笔经济业务的时候

邹老师 解答

2017-03-25 10:17

老板付款的你可以先计入其他应付款,偿还了就做还款分录 
计入管理费用——开办费核算

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