APP下载
1OO
于2017-03-25 10:05 发布 899次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-25 10:09
好,另外,就是我现在做外账,我公司是从去年7月份注册的营业执照,但是公账到9月份才启用,之前都是现金支出的各项费用,请问我要从几月份开始做账呢?
1OO 追问
2017-03-25 10:16
但是前期都是些费用,再加上公账未启用,都是现金付款,即,老板垫付款。我要全部入账吗?算借老板的钱吗? 还有前期筹建期,是不是在‘管理费用--开办费’所有费用支出就计入这个科目明细?还是‘长期待摊费用-开办费’要怎么做呢?
邹老师 解答
2017-03-25 10:05
你好,是的 开具发票了就转预收,同时确认收入,税费
2017-03-25 10:11
你好,发生第一笔经济业务的时候
2017-03-25 10:17
老板付款的你可以先计入其他应付款,偿还了就做还款分录 计入管理费用——开办费核算
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623321 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
1OO 追问
2017-03-25 10:16
邹老师 解答
2017-03-25 10:05
邹老师 解答
2017-03-25 10:11
邹老师 解答
2017-03-25 10:17