送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-24 19:33

你好 根据你实际转出的 金额填写 填写你原因相对应 的栏里

1554248271 追问

2019-07-25 08:53

是账上的,还是认证系统上的金额填
因为我现在的公司是主营业务是免税的
但是收到的进项发票,大部分都是免税的,就是只有那么几张进项发票是可以抵扣的,这样的申报表上的进项税额转出是怎么填

玲老师 解答

2019-07-25 08:54

你是因为什么原因进项转出的 就填写你要进项转出的那个发票的金额

1554248271 追问

2019-07-25 09:30

公司主营业务是免税的

玲老师 解答

2019-07-25 09:34

免税的是不能抵扣    不能抵扣的就要进项转出

1554248271 追问

2019-07-25 10:16

那申报时我要怎么填这个金额呢

玲老师 解答

2019-07-25 10:19

你转出多少就填写多少

1554248271 追问

2019-07-25 13:33

这个金额从那看的

玲老师 解答

2019-07-25 13:37

你账上把哪个不能抵扣的记进项了 就转哪些

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账上做分录 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-23 09:37:47
您好 要自己手动填写增值税附表二 进项转出项目下相应的行次
2019-02-28 16:52:11
你好 根据你实际转出的 金额填写 填写你原因相对应 的栏里
2019-07-24 19:33:51
你好! 不用了,你的理解很对
2021-05-16 12:44:55
集体福利、个人消费 15 填写增值税附表二第15栏,就是集体福利、个人消费的进项税额转出
2019-08-08 11:38:32
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