- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-25 08:10
借管理费用办公费677.67
应交税费进项税额20.33
贷应付账款
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2019-07-25 08:10:16
你好,一般纳税人取得是可以抵扣的
借;长期待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-05-04 13:35:32
你好,通过长期待摊费用科目核算
2019-01-03 09:06:06
借:无形资产——软件使用权,贷:应付账款
2017-11-12 10:29:29
您好,分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-04-05 22:30:09
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Yin-HP 追问
2019-07-25 08:12
暖暖老师 解答
2019-07-25 08:15