- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
没入账怎么处理的? 直接费用化了还是其他处理方式?
2019-07-25 09:23:29
您好,把下面正常核销分录里的损益科目(资产处置损益) 换为 以前年度损益调整,再结转到利润分配-未分配利润,这个操作还要更正这个年度的汇算清缴年报
借:银行存款(出售价款)
无形资产减值准备
累计摊销
资产处置损益(借方差额倒挤)
贷:无形资产
应交税费——应交增值税(销项税额)
资产处置损益(贷方差额倒挤)
2023-06-08 13:30:02
借以前年度损益调整贷累计摊销,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
2018-10-10 20:35:13
您好同学。
借:无形资产
贷:经营结余
2023-09-05 12:24:22
你好,借 以前年度损益调整 贷 累计摊销
2020-02-12 15:10:31
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