你好老师,6月份的有张发票我税率开错了,开了16%的税率销项税额应该是620.69元的,对方6月份已抵扣,7月初也开了红字和蓝字发票给对方的,但这个月增值税申报里显示的销项税额504.31(13%),那我要怎么申报呢
谢芳芳
于2019-07-25 09:25 发布 610次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15
将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
2019-05-08 19:50:26
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