我公司应收工程款189.4万承兑,对方没合适的,给了个1902418.07的电子汇票,我公司补给他了差额加贴息13469.07元,会计分录怎么做
飘逸的水蜜桃
于2019-07-25 09:28 发布 732次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-25 09:31
借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07
借应收账款,财务费用贷银存13469.07
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借:应收账款 100万
贷:工程结算 100万
2020-03-07 11:42:19
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借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07
借应收账款,财务费用贷银存13469.07
2019-07-25 09:31:14
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借应收票据,财务费用负数,银存贷应收账款
2019-07-26 09:53:27
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你好,是什么情况老板会转工程款给公司?
2019-06-03 14:16:25
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你好!一般情况下是按发票确认收入的。差额计入应收账款
2019-06-26 10:39:44
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