送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-25 09:52

你好,是同一个供应商吗。

秋分 追问

2019-07-25 09:52

是的

月月老师 解答

2019-07-25 09:53

你好,那是可以抵消的。

秋分 追问

2019-07-25 09:54

这样做分录可以是吧,那写凭证怎么写,没任何单据附后

月月老师 解答

2019-07-25 09:56

你好,是可以的,凭证做一笔转账就行,不需要单据。

秋分 追问

2019-07-25 09:56

好的,谢谢老师

月月老师 解答

2019-07-25 09:57

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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相关问题讨论
你好,是同一个供应商吗。
2019-07-25 09:52:13
你好,预付在贷方余额实际就是应付
2019-08-13 12:13:54
你好 预付账款借方余额100 应付帐款贷方余额500的吗 是的话 应付帐款贷方余额400 没有预付账款了
2021-10-02 12:35:21
您好,1、是不是大部分和供应商往来都挂应付账款,不是预付账款?--是的,挂应付账款科目。 2、两者又什么区别呢?--二者核算的范围不一样。您说的是和供应商的往来,是您公司要支付款项给供应商【未结算的部分】,所以要计入应付账款。实际提前预付的款项计入预付账款科目。实务中一般企业只选择应付账款科目核算,这是因为二者之间有科目重分类的性质。
2020-06-22 14:44:01
不是的 只是最好设置一个科目 一般不设置预付 直接用应付 方便核销
2016-09-30 10:49:51
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