送心意

张蓉老师

职称中级

2019-07-25 10:06

您好,借:销售费用-运杂费 借:应交增值税-进项税额 贷:其他应付款或是银行存款

佳肴 追问

2019-07-25 11:06

老师,我们做凭证日期是按付款日期做的吗?

张蓉老师 解答

2019-07-25 11:08

您好,现金和银行的是按收款和付款日期做,计提的凭证和挂应收应付的凭证是在月底最后一天日期做。

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