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佳肴
于2019-07-25 10:03 发布 1158次浏览
张蓉老师
职称: 中级
2019-07-25 10:06
您好,借:销售费用-运杂费 借:应交增值税-进项税额 贷:其他应付款或是银行存款
佳肴 追问
2019-07-25 11:06
老师,我们做凭证日期是按付款日期做的吗?
张蓉老师 解答
2019-07-25 11:08
您好,现金和银行的是按收款和付款日期做,计提的凭证和挂应收应付的凭证是在月底最后一天日期做。
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张蓉老师 | 官方答疑老师
职称:中级
★ 4.98 解题: 4206 个
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佳肴 追问
2019-07-25 11:06
张蓉老师 解答
2019-07-25 11:08