老师,我们填报年报财务报表的时候计提折旧了,但是 问
你好 是去年的年报吗 是的话,你打开这个申报表,然后横行那里,你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候: 第一列填写原值。 第二列填写当年折旧的金额。 第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。 然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话,这里填写的和第二列一样 第6列填写不了 第8列填写和第3列一样的。 答
老师,麻烦问一下企业给员工的离职补偿金(按当年月 问
你好,需要申报个税,在全年一次补偿收入里面申报。 答
维修车的门店,未开票收入占总收入多少比例比较合 问
那个没有规定比例的,据实申报收入交增值税就行 答
老师,我们11月份计提了增值税,12月份应该交税,可是 问
你好,不可以的,这个抵扣不了。 答
新到一个公司第一天,做新媒体和策划的,银行有十几 问
你好,如果各个项目没有公用费用,直接做凭证时在成本下面设置项目名称,然后在设置成本项目料工费 答
零件加工行业,销售方开具的专票上海的,购买方是安徽六安的,在安徽省的发票验证平台查不到发票信息,销售方说把抵扣的税款给购买方,这样可以么?
答: 你好 对方是什么时候开票给你的 查询不了的话可以去税局认证抵扣的 最好确定下真伪 如果对方开的真实发票 自己交税了还把这部分税给你;不是双倍交税了吗? 先核实下真伪比较好
已抵扣的发票在开具红字发票信息表后与回退税款所属期有关吗、
答: 你好,这两者没有关系的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售方正常开具了发票40000,购买方根据发票信息开具了红字信息表4000,该张发票并未抵扣,后面发现该发票无法抵扣显示已红冲,这种情况要怎么处理?
答: ..................重新开蓝字根据蓝字抵扣吧,你这个选择是未抵扣吧,这个进项税额填写的时候附表2中20栏不能填写,要是报错,那就去税局那边申报
H 追问
2019-07-25 15:03
meizi老师 解答
2019-07-25 15:05