老师,我们公司向物业公司索要了一笔赔偿款4万元,但是物业公司并不是直接付我们现金,而是直接抵了一部分物业费,物业费本来要付4.5万,现在只付0.5万,这笔业务该如何做账?
不过不罢休
于2019-07-25 15:53 发布 834次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-25 16:15
你好 那你们的物业费是什么时候的 是抵现在需要交纳的部分 还是抵减以后需要交纳的部分 这个你们挂账了的话 做 借其他应付账款 -物业费 银行存款 贷 营业外收入
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你好 那你们的物业费是什么时候的 是抵现在需要交纳的部分 还是抵减以后需要交纳的部分 这个你们挂账了的话 做 借其他应付账款 -物业费 银行存款 贷 营业外收入
2019-07-25 16:15:28
免收物业费也就是没有现金的流入 不符合收入确认条件
2019-11-04 17:50:09
你好,按销售返利计算,12个月的钱按13个月来计算收入,
2019-09-11 17:45:16
你好!
可以做分录:
借待摊费用
贷营业外收入
然后每月摊销
借管理费用…物业费
贷待摊费用
2022-02-25 08:55:43
你好,送米面油,可以计入管理费用-业务招待费
2021-09-27 16:35:25
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