送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-25 16:15

你好  那你们的物业费是什么时候的 是抵现在需要交纳的部分 还是抵减以后需要交纳的部分  这个你们挂账了的话 做 借其他应付账款 -物业费  银行存款 贷 营业外收入

不过不罢休 追问

2019-07-25 16:25

就是抵现在要交的,本来要交4.5万,现在只付0.5万

meizi老师 解答

2019-07-25 16:30

你好  那你就做借其他应付款-物业费  银行存款 贷营业外收入   分摊做 借管理费用-物业费贷其他应付款-物业费

不过不罢休 追问

2019-07-25 16:31

没收到钱,借方为啥有银行存款

meizi老师 解答

2019-07-25 16:32

不是要付款0.5万给你们吗

不过不罢休 追问

2019-07-25 16:33

是我们付

meizi老师 解答

2019-07-25 16:34

抱歉 我看成他们付款给你0.5万  那就做;借其他应付款-物业费  贷营业外收入银行存款 分摊做 借管理费用-物业费贷其他应付款-物业费

不过不罢休 追问

2019-07-25 16:35

好的,谢谢

meizi老师 解答

2019-07-25 16:43

不客气 帮到你就好

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你好,按销售返利计算,12个月的钱按13个月来计算收入,
2019-09-11 17:45:16
那你收到这个钱就放到预收账款,那后面每个月分摊到你的收入就行了。
2022-04-29 15:25:47
你好! 可以做分录: 借待摊费用 贷营业外收入 然后每月摊销 借管理费用…物业费 贷待摊费用
2022-02-25 08:55:43
你好,送米面油,可以计入管理费用-业务招待费
2021-09-27 16:35:25
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