老师你好,我们18年12月的账,19年1月代开的发票,但是申报18年企业所得税的时候,已经把19点代开的增值税发票计算到管理费用里面了。这样做对吗
平淡的黑夜
于2019-07-26 13:08 发布 603次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 意思是你18年暂估了费用了 那你汇算的时候收到了发票就可以税前扣除的
2019-07-26 13:11:09
你好 企业所得税是按利润来缴纳的 增值税是按增值额来缴纳 属于价外税 一般纳税人只有取得进项专票才可以抵增值税 正规的成本费用发票都可以抵所得税
2018-12-18 15:09:26
是的。
企业所得税是跟据利润总额缴纳企业所得税?
不一定按利润总额 ,企业所得税是按纳税人利润总额加减纳税调整计算的,如果无纳税调整就等于利润总额 。
增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额缴纳增值税额?
增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额还要加上增值税进项转出金额
2017-05-18 16:06:06
你好!是的。就是这样理解。
2017-09-15 16:14:16
你好,增值税根据不含税收入计算,所得税根据实现的利润总额计算
2017-10-10 11:42:36
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