老师,6月份工资表里某个员工补发了前面1-5月的工资,在7月发放6月工资时一起发放,那么对补发的这部分进行计提如何处理呢?其会计分录如何写呢

Sunshineone
于2019-07-26 18:00 发布 1198次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-07-26 18:01
你好同学,补发的费用是记为本月的同学。
但是麻烦的是你们的税的问题,所以你们可以直接找一下税务局,你们才可以将这块申请 一下,否则很麻烦的。个税会多交的。,
相关问题讨论
您好
借:管理费用——工资
销售费用——工资等
贷:应付职工薪酬——工资
2019-09-16 11:34:49
你好同学,补发的费用是记为本月的同学。
但是麻烦的是你们的税的问题,所以你们可以直接找一下税务局,你们才可以将这块申请 一下,否则很麻烦的。个税会多交的。,
2019-07-26 18:01:55
你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2019-07-14 16:10:42
怎么会现在才发现呢?金额不大,直接在本期补提61.66元,借管理费用等
贷应付职工薪酬
2019-06-01 05:31:15
借:以前年度损益调整贷:银行存款
2018-08-14 11:15:08
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2019-07-26 18:07
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2019-07-26 18:16