老师,您好,我想问下,我们四月份有张凭证录错了,现在在建账,从四月份开始,那是按照录错的凭证录进去然后七月份再做调整分录吗?还是四月份直接按正确的录,如果这样的话,四月的账套报表就和申报表不一致了
灿若星辰
于2019-07-26 22:56 发布 784次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

七月份再做调整分录吧,都是当年的还好
2019-07-26 22:58:18

是进项税 记少了吗?这样的话
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存商品或管理费用等
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2020-06-09 15:42:06

下月补做,,,,,,,,,,,,,,调凭证
2015-12-17 15:13:40

你好 借;库存现金等科目 0.01 贷;应交税费(销项税额) 0.01
2018-09-04 10:38:29

通过以前年底损益调整 冲减利润分配-未分配利润
2020-04-08 15:11:50
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