以前公司只有外账,外账是外面全包的,现在过了几年之后,现在要做内账,请问一下那个建账日期是现在开始做账的时候吗?公司有一个公账,一个私账,这两个银行放在内账该怎么做呢
缥缈的大侠
于2019-07-27 09:24 发布 1379次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,建账日期是现在的时候,两个银行分别设置明细科目核算即可。
2019-07-27 09:43:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,内外账都是使用其他应付款-老板姓名,或者实收资本,或者利润分配-未分配利润来调平的。
2018-04-21 12:02:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
内帐,你盘点资产负债之后做期初不平填未分配利润
2019-08-13 13:52:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的,可以这样处理的
2020-08-04 08:17:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,就是把机构代做的财务报表,科目余额表之类的给你,然后你在她们的基础上继续做账
2018-01-11 16:28:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息