送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-27 10:38

你好 你们有合同吗  有合同的话 可以按合同暂估走固定资产 来折旧 借固定资产 贷银行存款

敏感的电灯胆 追问

2019-07-27 14:22

之前不太清楚,我才刚入职新公司,这个月处理一笔固定资产,它是分期付款并分期开发票,之前开的发票已入账并计提折旧,本次开具的发票是一年后的质保尾款发票,这个如何处理

meizi老师 解答

2019-07-27 14:30

你好  固定资产是全额入账折旧的话 这个只是质保的话 计入预付账款 来分摊费用就行

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相关问题讨论
你好 你们有合同吗 有合同的话 可以按合同暂估走固定资产 来折旧 借固定资产 贷银行存款
2019-07-27 10:38:53
您好 请问固定资产收了么
2019-08-30 20:04:25
您好,学员,当月记入固定资产,次月计提折旧即可。
2019-08-31 08:17:32
您好 请问入账的时候跟计提折旧的时候分录怎么写的
2022-03-25 16:10:30
首先,你要确认已经计提折旧的资产是否与这些退款有关。如果有关,你可以使用凭证以货币资金的形式将负数发票转换为正数发票,然后再将收到的退款抵扣这些发票金额,最后登记应付款科目并把收到的现金存入账户中。
2023-03-15 14:41:55
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