在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击"下一步"按钮,确认对应蓝字发票,进入发票填开界面,当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致,但是金额为负,确认无误后点击"保存"按钮。这一步忘记点保存按钮了就继续下一张发票的冲红了会出现什么问题,数据出来不是一正一负的,有什么办法补救吗?
轻松的荔枝
于2019-07-28 00:03 发布 1356次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好 ,您是当月开具的发票的话,开错了可以直接作废了重新开具的
2019-07-28 07:16:57

你好
1、检查下发票代码,看下是不是不一样。及时修改!
2、如果确认代码一致没有问题,联系系统管理员处理!
2021-04-12 13:12:02

退出去重新开试下
你抄税了吗
2019-10-04 23:45:14

直接导入。就可以生成红字发票
2018-12-22 09:51:35

同学你好
嗯
你先查下看看
2021-11-16 10:06:54
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