送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-29 15:04

你好!发工资的时候,借应付职工薪酬 贷现金 营业外收入500

紫轩宝贝 追问

2019-07-29 15:04

计提时怎么作

宋生老师 解答

2019-07-29 15:07

你好!借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬

紫轩宝贝 追问

2019-07-29 15:08

计提时的工资数,是扣除后的工资数吗

宋生老师 解答

2019-07-29 15:10

你好!不是,是扣除之前的。

紫轩宝贝 追问

2019-07-29 16:32

你好老师,罚款计入营业外收入还是支出,借方还是贷方

宋生老师 解答

2019-07-29 16:35

你好!罚款,对于你们公司来说,应该是收入了。贷方计入收入

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相关问题讨论
你好!发工资的时候,借应付职工薪酬 贷现金 营业外收入500
2019-07-29 15:04:12
预支时借其他应收款 扣回时贷其他应收款
2021-11-03 14:54:42
你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—公司 银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款—公司
2019-06-21 16:43:10
你好,如果公司销售酒的 借管理费用-工资 贷 主营业务收入 应交税费
2021-12-28 10:55:52
你好! 直接从应发工资扣除了,不用单独做分录了。
2018-08-21 15:27:48
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