请教老师,6月因为账务系统关账早,以至于月底又开过发票后不能账务处理了,因此账上的税和实际缴纳的税是不同的,那这个月接着上个月的来就行了吗
Helen
于2019-07-29 17:19 发布 828次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-29 17:21
你好 那你需要去修改你的账 因为你申报表和你账上不一致了
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你好 那你需要去修改你的账 因为你申报表和你账上不一致了
2019-07-29 17:21:45

你好,冲销就是了
借;应交税费——水利基金 贷;税金及附加 0.01
2018-05-09 10:26:56

用红字冲销掉
2017-01-26 14:51:23

您好,一般情况下,等实际交完税以后,再把与计提的不一致的金额冲回即可。
2017-01-02 12:45:09

实际缴了600万,账务处理做600万
2019-08-02 13:18:21
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Helen 追问
2019-07-29 17:25
meizi老师 解答
2019-07-29 17:39