送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-30 09:58

你们之间发票怎么开,开什么内容的

快乐学习 追问

2019-07-30 10:05

1,厂家有些有票,有些没票给我们
2,客户我们同样有些开票有些不开票3,所有返利都当货款

郭老师 解答

2019-07-30 10:10

1.收到返利借应付借主营业务成本负数
2.支付返利,借银存负数贷主营业务收入负数

快乐学习 追问

2019-07-30 10:18

但返利都是以货来返的,都不是返钱的,那又怎做?

郭老师 解答

2019-07-30 10:19

上面第二个银存改应收就可以

快乐学习 追问

2019-07-30 13:45

1:对于厂家,我们是预付款再发货的,例如我打给厂家10万,厂家给我2%的返利,这返利是以等价的货给我们,即发10万+2%的货给我们
2:对客户,我们预收客户的钱,再给客户发货,返利也是给货
3:另还有一个是给客户的返利是我们给部分,厂家支持部分
请问可把分录写全一些吗?

郭老师 解答

2019-07-30 13:49

1.借预付贷银存
借库存商品,贷预付
借预付借主营业务成本负数
2.银存贷预收
借预收,销售费用贷主营业务收入,应交税费
3.2%里面有厂家负担一部分吗

快乐学习 追问

2019-07-30 13:58

1,借预付借主营业务成本负数,这个不明白
3,2%里面有厂家负担一部分

郭老师 解答

2019-07-30 13:59

1.收到货物不支付,冲减你的成本
3.第二个分录改成,借预收,预付,销售费用贷主营业务收入应交税费

快乐学习 追问

2019-07-30 14:21

麻烦您看看这样对不?

郭老师 解答

2019-07-30 14:28

第一个你的库存商品没有减少你冲了对嘛
第二个不是你支付的2%里面有别人给你报销的部分吗,我给你的分录里面预付就是别人给你报销的

快乐学习 追问

2019-07-30 14:36

别人给我报销的为什么是预付?

郭老师 解答

2019-07-30 14:48

你往来挂的预付,同一个客户挂一个往来

快乐学习 追问

2019-07-30 20:37

老师,你能帮我解释一下,打了问号的预付和预收吗?这两个还是搞不清楚。

郭老师 解答

2019-07-30 20:41

你带上金额看好看
对方给你100万的货物,收你90万
10万不就是差额吗

快乐学习 追问

2019-07-30 20:53

现在是对方给我110万的货物,收我100万。你前面说了同一个客户用同一个往来科目,但是我还是搞不明白,为什么要用预付和预收这个科目。
还有我搞不清楚的话,怎么样还可以再次就这问向你提问呢?

郭老师 解答

2019-07-30 20:54

第一个明白了吗?一个一个的来

快乐学习 追问

2019-07-30 21:01

第1个冲咸主营业务成本和其他的都明白,就是打到问号的这个“预付〞不明白,为什么要用预付?
第2个,打到问号的这个预付预收,这两个预付预收是什么意思?为什么要用这两个科目?其他的都明白了。

郭老师 解答

2019-07-30 21:05

第二个预收和第一个一个意思,你给对方100万的货物,收80万,
预付是这20万不是不光你单位负担,还有你支付给预付款的那个单位和你一块承担吗

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