- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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这个地方不能看出你需要补交的税款 只能看出你需要纳税调整项目 4000000*0.005=20000 130000*0.6=78000 130000-20000=110000纳税调整110000
2017-01-16 12:35:07

您好,其余部分年底汇算清缴直接缴纳所得税就行了。
2018-07-30 19:29:52

你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
比如收入1000万,业务招待费支出20万,发生额的60%=12万,收入的5‰=5万,按5万扣除,纳税调增15万
2021-01-08 10:40:03

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
账载金额填写6468.1
发生额的60%=6468.1*0.6=3880.86
收入的5‰=386756.64*0.005=1933.78
税收金额按1933.78填写
2020-05-20 17:18:32
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