- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-07-30 13:01
你好 你6月认证时咋做的分录
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报销的吗 原来咋做的 ?
2019-07-30 12:36:14
你好 你6月认证时咋做的分录
2019-07-30 13:01:56
借 进项 ,贷 应付账款-未抵扣进项
2023-02-24 15:51:39
你好 1. 11月 买的材料 借原材料-暂估 贷银行存款 12月收到 红冲前面分录 在按发票做 ‘借原材料 进项税贷银行存款 2. 借原材料 贷其他应付款-个人 借其他应付款-个人贷银行存款 ’
2021-01-09 10:03:25
你好,这样做调整分录
借;应交税费(进项税额),贷;以前年度损益调整——管理费用
2019-06-30 10:42:26
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