老师好,请问对于专票抵扣联和发票联未同时收到-先收抵扣联认证抵扣,后收发票联 例如:王某某出差和办公,开专票回来,差旅住宿524.53元,进项31.47元,合计556.00元;办公费-图纸打印2122.33元,进项63.67元,合计2186.00元;王某某先将抵扣联交给财务会计,但发票联自己带走后却迟迟未进行报销(超半年至一年)。为了防止抵扣联过期或不慎遗失,会计决定先行认证抵扣联进行抵扣,待王某某报销时再做发票会计处理。 请问:1、对于会计进行认证抵扣时应如何账务处理? 2、后期王某某报销差旅费、办公费如何账务处理?
风吹飘絮
于2019-07-30 16:48 发布 1024次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
风吹飘絮 追问
2019-07-30 16:54
郭老师 解答
2019-07-30 16:58