老师好,有一笔账务是这样的:2019年一月份,交的房租是2018.08.21-2019.08.20号的,发票税额合计10800,押金2000,对公账户已付款,发票也已经收到,开票日期是2019年一月份。请问从几月份开始摊销?(之前的会计不干了,她是从今年开始算的,摊销是八个月,每个月10800➗8=1350 可是从四月份开始她的摊销额写的1270,我不懂,请问老师应该如何做?)
有魅力的太阳
于2019-07-30 21:59 发布 425次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,应该来说您按12个月摊销的,您所属是去年的,那您可以通过汇算清缴的时候调整,
2019-07-30 22:03:42
小于1000的普票还可以,专票最好转账
2018-10-16 14:11:06
您好,那还是要对方开票的,付款开票是天经地义的事情,对方如果不开票,那您就会吃亏的。
2017-04-03 10:18:28
你好!内帐支付的时候借其他应收款 贷银行存款
然后借银行存款 税金及附加 贷其他应收款
2018-05-11 16:00:52
你好,是暂时不用开具发票,还是就是无票收入?
2018-05-07 08:56:15
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