送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-07-31 08:08

借管理费用
销售费用
生产成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

k6m397 追问

2019-07-31 08:10

老师,那两个分录下面的原始凭证都需要哪些!!

k6m397 追问

2019-07-31 08:10

自己自制可以吗

暖暖老师 解答

2019-07-31 08:11

计提的分录和转账的分录就可以

k6m397 追问

2019-07-31 08:17

这两个分录我可以自由调配,先做哪个不!因为都是先付款,然后他们那边再给付,每月付多少五险一金不定!!因为有的可能是这月,有的人可能不干了!!

暖暖老师 解答

2019-07-31 08:18

你计提的一定在前边的,后边俩没事

上传图片  
相关问题讨论
你好 计提,借:以前年度损益调整 等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 发放,借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2022-01-06 11:36:28
你好,没发的就转入其他应付款
2020-07-03 15:31:05
你好,借;银行存款,贷;营业外收入
2020-04-08 17:15:12
你好,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款等科目
2020-03-18 17:11:16
借管理费用 销售费用 生产成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2019-07-31 08:08:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...